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2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門,各科室:
現將《XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》印發你們,請遵照執行。
附件:XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
XX衛生院
2021年11月2日
附件
XX衛生院
2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
根據《四川省2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》,為進一步加強醫療機構管理,防范化解基本醫療保險基金使用風險,實施好我市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作,特制定以下工作方案。
一、工作目標
以合法合規獲取醫療保險基金,規范醫療機構管理,防范經濟運行風險,推動醫療衛生健康事業高質量發展為目標,圍繞“立行立改”和“健全機制”兩個方面,對醫保基金獲取情況進行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬,及時整改落實,建立長效機制,切實規范診療和收費行為,促進醫療衛生健康事業高質量發展,有效保障人民群眾健康、維護社會和諧穩定。
二、成立XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾領導小組
組 長: XX
副組長: XX
組 員: XX
職 責:積極履行整改和自查自糾主體責任,針對審計查出問題,建立臺賬,研究措施,明確時限,責任到人,切實整改到位。同時,同步組織開展自查自糾,審計對照,梳理檢查問題和風險,剖析問題原因,聚焦重點領域和關鍵環節,研究提出改進措施,強化管理,規范行為,防范問題發生。
三、審計整改及自查自糾重點
根據2020年基本醫療保險基金審計情況,對2020年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫保基金等十二個方面的醫保基金使用風險點進行重點自查和整改:
1.串換藥品耗材套取醫保基金;
2.串換診療項目套取醫保基金;
3.定點醫療機構超標準收費;
4.定點醫療機構誘導住院過度醫療;
5.定點醫療機構重復收費;
6.公立醫院違規線下采購高值耗材;
7.公立醫院違規線下采購藥品;
8.掛床等套取醫保基金;
9.藥品貨款結算不及時(含國家集中帶量采購);
10.虛開西藥等騙取醫保基金;
11.虛開診療項目騙取醫保基金其他違規收費問題;
12.其他違規收費問題。
四、具體工作安排
針對審計整改和自查自糾查出的問題,從糾正不規范行為、加強內部管理和外部監管、完善體制機制等方面開展工作。其中,能夠立行立改的,要采取明確、具體、可操作的措施,馬上進行整改;涉及體制機制或相關制度政策不完善的或體制機制改革落實不到位的,要進一步深化改革,落實改革措施,完善相關制度政策。具體整改時間為2021年9月至2021年12月,分2個階段實施。
第一階段(XX副院長負責):清查摸排,立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領導機制,制定具體工作方案,明確責任部門及負責人,對照審計查出問題、自查自糾發現問題,建立清單臺賬,明確輕重緩急,在10月31日前,能整改的逐項整改到位,不能整改的,也要確定整改工作責任人、時間表和路線圖,并如實填報問題整改工作情況。
第二階段(XX負責):完成整改,健全機制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改,并認真分析查出問題的主要原因,針對政策、機制、管理工作中的短板弱項,深化改革、完善政策、健全制度,強化措施手段,推進形成長效工作機制。
五、有關工作要求
(一)切實提高政治站位,壓實工作責任。
各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作,要從思想上正確認識違法違規獲取基本醫保基金的危害性,妨礙了黨的衛生健康工作方針的有效落實,降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心,對推進健康中國建設和深化醫改帶來了嚴重的負面影響。衛生院主要負責人要帶頭抓、負總責,分管負責人具體抓,層層壓實責任,細化工作部署,精心組織實施,確保工作取得實效。
(二)多措并舉綜合施策,加大懲戒力度
針對醫療衛生機構違法違規獲取基本醫保基金的行為,研究實施切實可行的懲戒手段和工作措施,充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫療檢查專項治理行動”、“民營醫院管理年”活動,將基本醫保基金監管制度措施的建立和落實情況納入醫療衛生行業綜合監管督察,聯合部署、協同推進。
通過資產清查工作,進一步規范和加強我所國有資產管理,完善我所國有資產管理制度。對我所在用的資產進行清產核查登記,摸清“家底”,達到帳實、帳帳、帳卡相符。將各類資產全部納入管理范圍,促進資產合理配置,發揮國有資產使用效益。
二、清查基準日
2006年12月31日。
三、組織措施
為了進行此次資產清查工作,保證資產工作順利進行,成立“作物科學研究所國有資產清查工作領導小組”,其組成人員如下:
組長:萬建民
副組長:張保明、陳新華、齊秀改
成員:袁龍江、高衛東、段春蘭、李文華、李克民、劉學芳、章以吉、趙勇生、顧平、李平。
所綜合辦公室負責國有資產清查的具體組織工作。
四、清查內容
1.基本情況清理;
2.賬務清查:人員基本情況、對外投資情況、應收帳款情況、預付帳款情況、其它負債等;
3.固定資產清查:土地、房屋和建筑物、通用設備、交通運輸設備、專用設備、電子產品及通訊設備等;
4.損益認定、資產核實和制度完善。
五、工作時間安排
清查工作從2007年1月開始,至3月30日結束。
1.2007年1月20日-1月31日為宣傳動員階段。成立資產清查工作領導小組,擬定各單位國有資產管理兼職人員,培訓兼職管理人員填表工作。
2.2月1日-3月30日為實施階段。各單位進行自查登記、填表,將填好的資產清查登記表交到所綜合辦公室。所清查工作領導小組對各單位上報登記表進行復查、核對,并貼上資產清查標簽,填寫基礎表和匯總表,進行清查工作總結,按時上報上級部門。
六、部門分工
綜合辦公室負責兼職管理人員培訓、賬務清查登記、資產清查的匯總和上報工作;
科研處負責圖書資料的清查登記工作;,全國公務員共同天地
人事處負責人員基本情況的登記工作;
科技服務中心負責房屋出租、車輛使用清查登記工作;
農場負責農場土地、房屋及建筑物、農機等資產登記工作;
各課題組負責所使用儀器設備清產登記表的填報工作。
六、要求
對全縣129個地面固定樣地進行復位調查,準確查清全縣森林資源的數量、質量、結構、分類及其消長變化動態,掌握森林生態系統的現狀和變化趨勢,為國家綜合評價森林資源與生態狀況提供基礎信息。全縣固定樣地分布見附表。
二、工作組織
為確保清查工作順利開展,縣林業局成立森林資源連續清查工作領導小組及辦公室,辦公室下設質量檢查組及技術指導組和外業調查組。依據工作量,組織專業技術人員成立五個外業調查組,負責相關外業調查工作。
(一)組織領導機構及職責分工
1、領導小組負責全縣清查工作的組織、領導、指揮和協調。組成人員為:
2、森林資源連續清查工作領導小組辦公室,負責全縣一類清查的組織、協調等具體工作,制定清查工作方案,協調解決各單位之間的關系,及時向市清查領導小組辦公室上報清查工作進展情況、完成清查工作總結報告等。辦公室組成人員為:
3、質量檢查組及技術指導組負責全縣外業調查的培訓、技術指導和工作推進督查及質量檢查,完成縣級調查報告、專檢報告相關表格的統計匯總。組成人員為:
(二)組織管理及技術質量要求
1、對參加調查的人員集中進行培訓及實地實習。
2、技術指導與檢查。質量檢查組及技術指導組全面負責外業工作的質量檢查和技術指導。技術指導人員要深入各調查組對各項調查技術進行指導、監督和把關。對難以解決的問題,要及時向上級清查領導小組辦公室反映。質量檢查驗收采取逐級驗收的方式。各組要認真開展自查和互查,并向縣清查辦提交請驗報告。
三、外業調查人員分工及清查復位范圍
本次一類資源清查外業調查共分5個外業調查小組,參加人員由林業系統技術人員及骨干組成。共計參加人員22人。
四、進度安排
本次清查工作安排從2014年6月26日開始到2014年9月25日結束。
(一)組織準備和動員培訓階段。2014年6月26日至7月1日。
1、成立組織領導機構、設立清查辦公室、質量檢查組及技術指導組,落實調查人員,組織外業調查組,制定工作計劃和方案,落實清查工作職責。
2、購置清查必備儀器設備和安全預防藥具。
3、調試、校驗現有清查儀器設備,印制調查卡片、表格和圖紙等,制作標牌和水泥標樁等。
4、召開清查部署會,落實工作任務,舉辦一類清查技術培訓班。
(二)外業調查階段。2014年7月1日至9月20日。
完成固定樣地調查,并進行自查、互查和配合完成省、市檢查驗收。
(三)材料上報階段。2014年9月20日至9月25日。
各組清查成果材料于9月20日前報縣清查領導小組辦公室。
(四)工作總結階段。2014年9月25日至10月15日
對清查工作全面總結,評選上報先進單位和先進個人,上報相關材料。
五、質量和安全管理
質量管理是清查工作的根本所在,安全生產是清查工作順利進行的重要保障。各清查組要嚴格質量和安全管理各個環節,采取有效措施,確保清查工作質量和人身財物安全。
(一)質量管理
1、實行技術質量責任制。各外業清查組對復位樣地清查技術質量直接負責,嚴格按照技術規程操作。林業局與承擔清查任務的單位簽訂工作責任書。檢查驗收組要嚴格執行檢查驗收標準,嚴格把關、檢查驗收結束后,檢查方和被檢查方均應在檢查驗收報告上簽名。
2、推行跨期質量追究制度。對本期清查發現的前期樣地存在的嚴重質量問題,要追究前期調查單位和人員的責任;同樣,下期清查一經發現本期調查存在質量問題,也將追究相關單位和人員的責任。
3、堅持定期匯報和通報制度。各清查小組每月16日前向縣清查辦上報清查工作進展情況,以便掌握工作進度,及時發現和糾正出現的問題。同時,還應當利用文件、通報、簡報等形式,將工作進展中的問題、典型做法等予以通報。
4、嚴格執行改設、目測樣地審核批準制度。對于必須進行改設、目測的樣地,嚴格實行上報審核批準制。改設及實測改目測的樣地必須按有關規定逐級上報核實,由省清查辦報西北森林資源監測中心審核后,再報國家林業局資源司審批,未經批準不得擅自確定改設或目測樣地。
5、建立航跡、照片管理制度。調查人員在前往樣地的過程中記錄GPS航跡,并在樣地內拍攝人景結合照片,建立航跡和樣地照片檔案。
6、完善質量獎懲機制。由質量檢查驗收組對全部樣地是否合格作出評定,上報先進集體和個人,對不合格樣地或合格率不達標,以及出現重大質量事故的,要部分或全面返工,并追究相關單位和人員責任。
(二)安全管理
1、落實安全生產責任制。各調查小組要結合實際,建立健全調查人員人身安全、設備安全、資料安全、防火安全等安全生產責任制度,落實安全措施和安全責任人。
2、落實各種安全防范措施。工作人員及儀器、資料的安全必須得到有效保障。根據需要,配合必要的防暑、防蛇、防創傷等藥品和保護圖紙儀器資料的防雨工具和工作包等。同時,夏秋季是胡蜂十分活躍的季節,外業調查人員要切實強化安全意識,學習野外應變防范措施,堅決防止胡蜂蟄人等情況發生。
為確保我委干部作風專項整治活動自查自糾階段工作順利開展并取得實效,我委制定了自查自糾工作方案。
二、進行工作部署和思想發動,召開動員大會。
4月5日下午,我委召開全委機關干部自查自糾階段動員大會,進行工作部署和思想發動。會上組織全體機關干部認真學習集中整治活動自查自糾階段的有關文件精神,使我委全體機關干部充分認識開展作風整治活動自查自糾階段的重要意義,明確作風整治的指導思想、基本原則、重點任務、方法步驟和工作要求,把思想和行動統一到上級黨委政府的決策部署上,并切實增強緊迫感和自覺性,為活動的順利開展打下堅實的思想基礎。
三、結合實際,認真查找問題。
委領導班子以身作則,率先垂范,帶頭學習,查找剖析問題。要求機關干部、委屬各股室通過自查自糾、廣泛征求意見等方式認真查找問題。重點查找單位和個人在思想作風、工作作風、生活作風等方面存在的突出問題,并剖析原因,形成個人剖析材料。
四、多種形式,廣泛征詢各方意見。
為確保活動深入開展、順利進行,我委采取座談會、問卷調查、發放征求意見表等多種方式征求各界群眾對發改系統干部作風整治的意見和建議,設立機關干部作風整治活動意見箱及舉報電話等,充分發揚民主,廣泛征求意見。舉報電話:。
五、建立專項臺賬,逐一銷號整改。
根據多方征集來的意見,我委建立了專項臺賬,對所有征集到的意見建議和查找出的問題,逐一剖析問題原因,并制定了切實可行的整改方案,進行“銷號”整改,問題整改到位。
(一)認真學習,提高認識
根據省分公司下發的《xxx開展重點領域專項整治總體工作方案的通知》(xxx〔2020〕58號)文件要求,xxx分公司黨支部立即組織學習文件精神,從推進全面從嚴治黨的高度提高政治站位和思想認識,嚴格認真做好違反中央八項規定精神方面專項整治自查自糾工作。通過組織學習,進一步熟悉掌握專項整治自查自糾工作的標準、方法、措施等,為全面完成本想工作奠定基礎。
(二)立足實際,實事求是
1.違規收送財物問題
分公司班子成員嚴格遵守八項規定,無收送禮品禮金、金融產品等購物的違規問題;無超規模操辦婚喪嫁娶,收取員工及合作伙伴禮金、禮品或有價證券等問題。
2.違規職務消費和公款宴請問題
經自查,班子成員無違反公務用車、業務招待、辦公用房等管理規定問題;無超標準配備周轉房、辦公家具、辦公設備等問題;無利用開會、研討、出差等工作便利使用公款旅游等問題。目前,分公司正職領導辦公用房面積為xxx平方米(標準為不超xx平方米),副職領導為xx平方米(標準為xx平方米)。班子成員個人通信費嚴格執行標準,超出部分均由財務在個人月工資中扣除。差旅費和業務接待執行有關流程和管理辦法,均不超出標準規定。班子成員均無接受公款宴請等問題。
3.違規占用公私財物問題
分公司班子成員嚴格遵守八項規定,無利用職務之便違規侵占公司財物、占用第三方單位或人員財物的問題;無利用職務侵占公司財物或占用合作伙伴、員工的財物等問題。
二、自查自糾工作排查人數及結果
(一) 排查人數
根據文件規定的自查自糾人員范圍,共排查分公司領導班子成員5人,包含調出xxx分公司2人。
(二) 自查自糾工作排查結果
一、高度重視,認真安排部署
按照省廳開展商務促進資金重點檢查工作實施方案要求,局領導高度重視,召開了開展“商務促進資金重點檢查”治理工作專題會議,成立了“商務促進資金自查自糾工作”領導小組。對全州14年中央和省安排的所有商務促進資金項目。包括流通科下達的“萬村千鄉”工程市場農家店建設補助資金、“汽車、摩托車、家電”下鄉補貼資金(包括工作經費補貼資金)、民族貿易發展專項資金、城鄉市場監測資金、物資儲備資金、下鄉產品網絡建設補助資金;執法科下達的生豬無害化處理資金;外貿科下達的“出口機電各項加工貿易”項目補助資金(汶川)、“中小企業國際市場開拓”資金、外經貿區域發展協調資金等,認真安排部署檢查工作。并要求檢查工作要嚴格自查自糾,認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照實施方案要求,按時完成各階段工作。
二、工作開展情況
1、根據文件精神,制定了州商務局《關于開展全州商務促進資金自查自糾的工作方案》,并于9月25日將《省商務廳關于開展全省商務促進資金自查自糾工作的通知》轉發各縣經濟商務局。方案明確了資金檢查范圍,并要求各縣商務局對自查自糾出來的問題進行認真完善和整改,使各項商務資金真正落到實處。
2、12月13日再次發出通知要求各縣商務局對14年商務促進資金重點檢查工作進行督促。對需檢查的2014年度商務促進資金具體數據和項目與州局相對應的科室進行了核對,所發現的問題進行了銜接、咨詢。
一、自查自糾的范圍和內容
(一)專項治理對象。此次專項治理的對象包括處機關、處屬各單位。
(二)專項治理范圍。此次專項治理范圍是違反法律規定及其他有關規定,應列入而未列入符合規定賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的財產。
(三)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(2009年6月初)。我處成立專項治理“小金庫”工作領導小組和工作機構,制定工作方案,召開專項治理工作會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(2009年6月12日前)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送處治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。
(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我處財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自我處成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
一、認真組織學習,提高思想認識
在整個開展不正當交易行為自查自糾工作中,我們首先抓好兩個《實施建議》的學習,我們利用半天時間組織全體干部認真學習兩個《實施意見》,通過學習使全體干部從思想上對依法查處商業賄賂案件和開展不正當交易行為自查自糾工作意義的認識,了解和掌握什么是商業賄賂和為什么要開展不正當行為的自查自糾,使大家明確對開展自查自糾工作的目的要求。在學習中,我們要求全體干部要從思想上提高認識,結合各自工作的特點,查找在商業活動中是否存在不正當交易的行為,要克服與己無關的思想。通過開展對不正當交易行為進行自查自糾,使全體干部普遍受到教育,增強依法經營的意識,樹立依法依紀辦事,樹立以守法誠信、優質服務為核心的經營理念。全體干部一致表示,要按照文件要求認真落實自查自糾工作。
二、結合實際,開展自查
為把自查自糾工作落實到實處,我們成立了自查自糾領導小組,小組成員由×××、×××、××組成。領導小組首先是對本單位的情況開展調查/!/摸底,針對本單位對外業務多,涉及面廣的特點,我們采取了分類調查,第一、是對大宗原材料采購入庫手續是否完備,如氨水、液氨、硫酸、重油化工原料等,這些材料的購進主要是從網上采購,購買行為是合規的。第二、是對辦公用品、車間常用品的購買手續進行審核,我們通過審核報銷費用,財務會計賬,倉庫保管員的入庫手續。在這些物資的購買過程中,基本做到了按規定要求操作,場內小的物資購買,首先由車間根據需要列出清單交給分管干部,分管干部核實后呈報總經理審批方可購買;場外物資的購買除正常手續外,在購買中須要2-3個干部同行購買,做到了物資購買交易行為按規章制度落實。在整個自查自糾工作中,我們做到了嚴格審核,認真查實各種物資購買行為嚴格按規定運作,財務記賬、單據報銷手續完備,沒有發現不正當交易行為。
3月25日,我局組織全體黨員干部召開了整改落實工作會議,黨組書記李景池傳達了通知精神,認為整改落實的前提是把自查工作做好,查深、查透、查細、查真,并要求全體干部職工要認真學習、深刻領會。會上,李局長對扎實高效的落實好這項工作提出四點要求:一是要高度重視,以高度的政治責任感和使命感來完成這項工作,確保成效;二是要端正態度,要把這次自查活動作為檢測日常工作、查漏補缺的大好契機,牢牢抓住,充分利用,提高我局工作水平;三是要切實負責,相關責任人要強化責任意識,堅決把這次整改抓好、抓實;四是要搞好配合,股站之間要協調聯動,相互配合,共同完成好這項任務。
同時,局黨組印發了《自查自糾工作方案》,動員全局人員積極參與到這次自查工作中來,互相監督,共同查擺漏洞,務求工作實效。
接到上級通知要求后,我部門人員迅速行動,全體動員部署工作,在年初召開的自查自糾動員會上,部門經理xxx要求,全體人員要統一到規范要求精神上,堅決抵制經紀業務不規范行為,做到“珍惜形象、珍惜工作、珍惜自己、珍惜付出”。在堅持“突出重點、標本兼治、把握政策、穩步推進”的原則上,部門領導將經紀工作要求細化,制定和下發了《xx部門經紀業務規范管理工作實施方案》和《證券經紀業務規范管理自查自糾工作方案》兩個日常指導文件,對規范管理工作的指導原則、目標任務、方法步驟提出具體要求,同時,還細化了業務部門自查自糾工作的工作指標,明確了重點規范管理的相關責任人。
二、圍繞重點,堅持教育、宣傳、監督三到位
營造良好教育氛圍,從源頭做好規范管理。一是組織部門人員進行學習行業規范、行業理論知識,教育全體員工樹立正確的“工作觀、服務觀、價值觀”,樹立“愛崗敬業、爭新創優”的良好風尚;二是購進《經紀業務規范管理學習文件》《經紀業務規范管理教育教材》,對全體員工進行教育,三是部門內倡導2014“樹榮辱,唱正氣”活動,全面落實“愛崗敬崗”工作精神要求,最大程度激發員工規范管理工作的積極性。
三、突出重點,摸清底數,全面開展自查自糾
現已查明,縣檔案局(史志辦公室)存在個別同志上下班散漫的現象。
二、專項整治的方法步驟
此次專項整治工作分四個階段。
㈠制定方案。結合群眾路線教育實踐活動中群眾所提、上級督查和自查自糾的意見和建議,對照專項整治的重點內容,認真制定本方案,明確整治重點、進度時限和標準要求,并于2014年5月10日前報送縣直機關工委。
㈡自查自糾(5月-6月)。采取多種形式進行宣傳發動,組織黨員干部學習有關政策規定,在此基礎上圍繞專項整治的重點內容逐項開展自查。結合黨的群眾路線教育實踐活動,多形式多渠道查找問題,有針對性地研究制定整改措施,作出解決問題的承諾,以適當方式向社會公開。同時,暢通舉報渠道,接受群眾監督。
㈢監督檢查(4月-9月)。通過專項檢查、明察暗訪等方式,開展“拉網式”大排查,發現問題,及時調查處理。
㈣整改提高階段(8月-9月)。針對自查自糾和監督檢查發現的問題,以及群眾路線教育實踐活動中群眾所提的意見和建議,制定整改方案,實行問題整改臺賬制和銷號制,逐一抓好整改落實。進一步建立完善崗位責任制、績效考核制等,形成改進工作作風、密切聯系群眾的長效機制。
三、專項整治的工作要求